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        衡陽技師學院2019年度部門預算公開

        2019年衡陽技師學院部門預算公開

        第一部分 2019年部門預算說明

        一、部門基本概況

        二、部門預算單位構成

        三、部門收支總體情況

        四、一般公共預算撥款支出

        五、政府性基金預算支出

        六、其他重要事項的情況說明

        七、名詞解釋

        第二部分 2019年部門預算表

        1、部門收支總表

        2、部門收入總表

        3、部門支出總表

        4、財政撥款總表

        5、一般公共預算支出表

        6、一般公共預算基本支出表

        7、一般公共預算基本支出表

        8、政府性基金預算支出情況表

        9、公共財政撥款"三公"經(jīng)費預算表

        注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
        第一部分 部門預算說明

        一、部門基本概況

        (一)職能職責。

        衡陽技師學院由衡陽市人民政府主辦主管,湖南省人力資源和社會保障廳負責業(yè)務指導,屬副廳級全額財政撥款事業(yè)單位。學院是以培養(yǎng)技師、高職大專、高技、中專、中技專業(yè)人才為主,集高等學歷教育、職業(yè)技能教育、職業(yè)技能鑒定為一體的公辦綜合性學院。

        (二)機構設置。

        我單位現(xiàn)設有15個行政職能處室及群團組織、7個教學系、3個教輔機構,現(xiàn)有在崗教職工724人(其中在編教職工541人),離、退休人員257人。我單位屬市一級預算單位,無下屬單位。

        二、部門預算單位構成

        我單位無下屬二級預算單位,納入2019年部門預算編制范圍的為本單位一個預算單位。收入預算總額14179.37萬元,支出預算總額14179.37萬元。

        三、部門收支總體情況

        (一)收入預算:2019年收入預算總額14179.37萬元,其中:一般公共預算撥款7079.37萬元,財政專戶管理的非稅收入2800萬元,上級主管部門補助收入3000萬元,其他收入1300萬元。收入較去年增加1314.26萬元,主要是2018年增加了公共實訓基地項目資金。

        (二)支出預算:2019年支出預算總額14179.37萬元,其中:教育支出14179.37萬元。支出較去年增加1314.26萬元,主要是2018年增加了公共實訓基地項目資金。

        四、一般公共預算撥款支出

        2019年本部門一般公共預算撥款支出預算14179.37萬元,其中,教育支出14179.37萬元。具體安排情況如下:

        (一)基本支出:2019年年初預算數(shù)為12179.37萬元,是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費、業(yè)務性商品和服務支出。

        (二)項目支出:2019年年初預算數(shù)為2000萬元,全部為公共實訓基地支出。

        五、政府性基金預算支出

        2019年本部門無政府性基金安排的支出。

        六、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經(jīng)費:我院為教育事業(yè)單位,不屬于行政單位,所以沒有機關運行經(jīng)費預算安排。

        (二)三公經(jīng)費預算:2019年無“三公”經(jīng)費支出。

        (三)一般性支出情況:2019年本部門三類會議、培訓活動,節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動經(jīng)費預算。

        (四)政府采購情況:2019年年初預算數(shù)為8070萬元。包含:辦公設備30萬元,信息網(wǎng)絡軟件和硬件113萬元,實訓設備購置及實訓室建設3454萬元,教學實訓耗材220萬元,圖書教材和印刷品491萬元,設備維修保養(yǎng)40萬元,基本建設及修繕工程1655萬元,學生工裝、工具和體育器材67萬元,公共實訓基地項目2000萬元。

        (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截止2019年12月31日,本部門共有辦公及業(yè)務用房22.1萬平方米,車輛5輛(全部為一般公務用車),單位價值100萬元以上的大型設備3套。

        (六)預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2019年部門整體支出績效目標的金額為14179.37萬元,其中,基本支出12179.37萬元,項目支出2000萬元;納入2019年項目支出績效目標的金額為2000萬元,項目支出用于公共實訓基地建設。

        七、名詞解釋

        1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        2三公經(jīng)費:納入?。ㄊ?/span>/縣)財政預算管理的三公經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

        第二部分 2019年部門預算表

        表一:部門收支總表

        表二:部門收入總表

        表三:部門支出總表

        表四:財政撥款收支表

        表五:一般公共預算支出表

        表六:一般公共預算基本支出(部門經(jīng)濟科目)

        表七:一般預算基本支出(政府經(jīng)濟科目)

        表八:政府性基金表

        表九:三公經(jīng)費預算表

        表十:部門整體支出績效申報表

        表十一:項目績效目標申報表

        部門預算公開表格附件

        衡陽技師學院2019年部門預算公開套表(表一至表九).xls

        衡陽技師學院2019年部門整體支出績效目標申報表(表十).doc

        衡陽技師學院2019年項目績效目標申報表(表十一).doc



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